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答疑老师:andy老师
在凭证管理那里,只选择需要打印的凭证号,然后设置好打印格式之后点击打印就可以了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
具体付个体户什么税费,是个体户给你们开发票但是你们承担对方开票的税点吗? 查看全部回复
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具体什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
不需要 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
行程单也可以做账 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,一般固定资产是按照原值的5%计提残值,如果设备已经折旧已经提完了,净值等于预先计算的残值了,就算固定资产还在使用,也不需要再继续计提折旧了,余下的净值就直接留在账面上,等做固定资产清理的时候可以再结转 查看全部回复
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那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
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是个人代开的发票么,租金支付了么 查看全部回复
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答疑老师:wam
做账时与总公司遵循同样口径,按会计准则的核算。 查看全部回复
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借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
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不行,需要先结汇 再付款的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果正常业务,有销售有进货,是可以的,如果仓库什么都没有,什么业务都没有发生,就开具发票属于虚开发票,是违法行为的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
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属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
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这种情况一般不会做划账准备 查看全部回复
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79.16是多久的折旧 查看全部回复
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公众号:会计宝
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