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老师。我这边刚刚接手的一家公司。在五月开了一笔一张负数发票。正数发票是在3月开的。我查不到以前那个会计没有把三月份的那张发票入账没有。 我现在应该怎么处理5月的负数发票呀#其他行业#
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老师。 我这边有家公司 去年2022年只发生了成本487万。没有收入,我现在把他们提供过来的数据223万做账在以前年度损益调整里面去了。都是在结转成本时候万应该结转多少呀#其他行业#
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小规模纳税人税收优惠政策#其他行业#
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你好,请问我公司(医疗设备贸易公司)由于操作不当,买了两个财务软件,其中一个软件买成3300(已收到发票)没有用想转卖给另一个公司3000,请问我们卖出去怎么做账啊也不能给他们开发票#其他行业#
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老师。2022年我公司A之前已收到一笔对公账487万的钱。我公司直接用这笔钱用来进货了 成本票的抬头开的也是我公司A 但是在2022年申报时全是零申报。 现在税务大厅让我们去更正申报。 收入的数据为490万。我应该怎么更正申报呀 #其他行业#
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老师好,我们是外贸公司,之前合同上签的是人民币,报关单上也是人民币的,然后我同事说90天内要收汇,让我跟进一下,我想咨询一下到时候也是人民币汇进来吗?前期我需不需要准备什么资料呢?#其他行业#
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