正在加载...36241177 老师您好,我想问一下,我们是制造业,筹建前期我们发生了一部分基建费用成本,无法取得发票,当时为了入账直接挂到了其他应收款里,现在我们正常生产了,想处理这部分费用怎么处理?可以转到在建工程里然后按月摊销,等次年所得税的时候做调增吗?这种有风险吗?做法正确吗?#其他行业#
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开票税点是6个点的,申报增值税是不是当月有开票才会申报,如果是2月开了普通发票要申报吗,2月当月开开增值税税专票,是当月申报增值税专票和未开票收入的是吗,然后次月3月份缴纳扣缴税费是吧#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
请问下,员工个人扣的个人所得税,分录怎么做?#其他行业#
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请问各位老师,25年做了一笔股东转让费用做补偿,分录是借实收资本五万,利润分配五万,贷银行十万,现在26年发现资产负债表未分配利润总额与利润表净利润差了这五万,现在要如何调整呢?感谢老师答复#其他行业#
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公司马上要申请注销,员工N+1算出来了,申报个税时,怎么操作正好3倍不扣款,还有超过3倍扣款? 钟某——N是指:3年8个月按4个月工资计算(3年 = 3个月,8个月 > 6个月 = 1个月),即 4 × 5082元 = 20328元。 +1是指未提前30天通知:上个月工资为5324元。 总计:N + 1 = 20328元 + 5324元 = 25652元。 王某——N是1年11个月,按两个月计算,即2×5000=10000。 +1未提前30天通知:上月工资5000, 总计:10000+5000=15000元。#其他行业#
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去年对公打款的一个公司,今年突然联系我要开专票发票,还能给他们开吗?#其他行业#
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