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答疑老师:厚积薄发
借:原材料 dai:应付账款—暂估入库 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
你们是和学校合作的企业吗?还是? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您购买石膏粉是原材料吗?取得没有取得发票 查看全部回复
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还有年报 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,不需要追溯调整。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
买的商业保险么 查看全部回复
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你们如果有合同约定,是合理的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
一般是货到票未到时用暂估 借原材料等 dai应付帐款,次月初红冲,收到发票依据发票信息入帐 查看全部回复
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办公费 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
等开了票再计收入 查看全部回复
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发工资时,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
如果不是货款的话,走其他应付款,表示以后要还给客户的 查看全部回复
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对方退款 借:银行存款 dai:预付账款 冲抵以后的货款 不需要调账 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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没有,后期按期计提折旧 查看全部回复
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统计什么资金呢 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.付工资 借:应付职工薪酬75.5 dai:银行存款66 其他应付款—代扣代缴款—公积金6 其他应付款—代扣代缴款—社保2 应交税费—个税1.5 查看全部回复
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按照9来计提 查看全部回复
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如果之前不存在业务往来,需要对方公司开具发票的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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