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答疑老师:杨老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
你们记账是不是全部都挂往来了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以,摘要说明原因 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
收到退税 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
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如果开票日期是1月份,12月入帐是不对的 查看全部回复
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如果是单纯的销售 借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:patience
这个支出是法人垫付的么 查看全部回复
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费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
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计入管理费用就好 查看全部回复
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白大褂可以计入管理费用-劳保费用 查看全部回复
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月末做结转:结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 dai:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 查看全部回复
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可以入账的,卖掉变压器是一项业务,购进一套房产是一项业务 查看全部回复
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这个一般都是这样操作的 查看全部回复
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应付账款有二级科目吧,看应付账款的明细账,明细账期末余额是负数的,重分类到应收账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai——其他应付款-张翼 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
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首先要弄明白为什么转账给张鸣 查看全部回复
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公司买给职工备用的药吗 查看全部回复
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过节给员工发福利借:应付职工薪酬——非货币性福利 dai:银行存款 借:管理费用 dai:应付职工薪酬——非货币性福利 查看全部回复
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研究阶段的是费用,进管理费用研发费,体现在利润表中的管理费用。或者有的单位会单独把研发费用体现在利润表中 查看全部回复
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公众号:会计宝
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