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答疑老师:筱粒老师
需要冲暂估,然后重新编制凭证 查看全部回复
问答已结束!
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借:银行存款9500,dai:应收账款9500 借:银行存款3000,dai:库存现金3000 借:银行存款68000,dai:应收账款68000 查看全部回复
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答疑老师:高老师
连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
结转商品成本吧 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
这个返利是什么的返利? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:张老师
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
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不行 查看全部回复
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和工资薪金一样 查看全部回复
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答疑老师:橘子
同学,这是要调整啥? 查看全部回复
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小规模纳税人有减免税,如果季度符合减免税,这部分转营业外收入 查看全部回复
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什么问题呢 查看全部回复
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你买他50000,然后你卖他30000,未付20000.应收和应付要分开, 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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垫付的时候做其他应收款,收到社保中心返还的时候再冲销其他应收款就可以了 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好 查看全部回复
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对 查看全部回复
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不需要,你可以在发生业务的时候建账 查看全部回复
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餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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公众号:会计宝
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