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答疑老师:李伟老师
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:patience
是捆绑赠送么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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可以让对方开发票给公司 查看全部回复
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具体的业务是什么 查看全部回复
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申报时是填在这里 查看全部回复
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这个赠送的是怎么开具发票的 查看全部回复
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销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这个费用要记长期待摊费用中,按期摊销 查看全部回复
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记其他收益或营业外收入 查看全部回复
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什么遗留余额,是怎么形成的 查看全部回复
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要么计提了社保但是没有缴纳 查看全部回复
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借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
只是移用吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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金额大吗?如果不大,直接计入管理费用 查看全部回复
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借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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借 固定资产 15000 dai 银行存款 15000 查看全部回复
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公众号:会计宝
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