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建筑行业,供应商对上给我方项目直接签合同,形成对上结算对上开票,我方先行垫付货款每月供应商给我方出结算 对上对下形成差额款,怎么做分录 ,我方先行垫付活款95%,结算单上金额是100%,怎么写分录,差额款我方开服务费发票怎么入账#其他行业#
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我们在原酒厂家进货,他给我们的含税价里面有个消费税和增值税的附加税,我想问下,他这个消费税为什么也有附加税,然后他们把所得税也转嫁到我们身上合理吗?最后增值税是按成本价加上这些消费税、附加税、所得税之后的价格再乘以13%是对的吗?#其他行业#
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老师好,还想咨询下,同一笔员工报销款走管理费用,先于23年12月计入了其他应付款,后来于2024年1月银行付款了,但是当时借方不是其他应付款,而是管理费用。这种情况下,相当于是24年多记了管理费用,想问下这个情况要怎么处理#其他行业#
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老师想咨询一下,我们这种新成立不久的小单位,平常的这种成本入账要怎么去规范,比如就是关于这个合同的,合同签订完,或者是先开票的这种,你们一般是按什么来及时去入账,财务做账不是说要按业务发生时间来吗#其他行业#
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请请教一下。公司有笔审计费,事务所发票开的是我们公司抬头。当时公司在筹建期,没人走付款流程,这笔钱是股东先帮我们垫付给事务所的。 公司开业后和股东有货款往来,股东直接从应付我们的货款里扣掉这笔审计费。本来想让事务所退款、我们再对公重付,结果事务所已经倒闭,没法操作了。 现在我们公司和股东签个抵账协议,直接把这笔应付审计费和应收股东的货款互相冲抵平账,这样处理可以吗?可以抵扣进项税和成本吗?#其他行业#
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咨询一下问题,就是我们单位的这种费用类发票,比如交通,出差,餐饮,住宿这种小金额的,我应该怎么入账好,发票是开进来了,但是对方报销是延后的,有么能人家好几个月攒一起报#其他行业#
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