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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
问答已结束!
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每个地方的要求规定不一样,你可以咨询一下当地12366 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果只是段时间往来款,不用交税 查看全部回复
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可以的,但还是建议一张发票对应一张报关单 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,虽然是同一法人,但公司是独立的。借款企业账务处理:借:其他应收款 dai 银行存款 ,收款企业:借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
个人所得税代扣代缴,不涉及到收入费用的,不要求必须为0 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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是经营所得么,是查账征收么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可能密码被锁了 查看全部回复
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你好,既然在金税三期系统中未做印花税的税种登记,当然也就没有印花税的应申报业务。没有核定印花税的话,就无法自行申报了,建议最好到税务局补核定印花税,因为一旦税务局发现你有应交却未交的税费,是会要求你补报并缴纳滞纳金的。 查看全部回复
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适用3%税率的免税 查看全部回复
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看税局税种核定,一般有增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税,个税,经营所得等 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
你说的税收分类编码吧,开发票的时候根据实际业务选择就可以 查看全部回复
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需要纳税申报的 查看全部回复
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可以一次性计入费用 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
外贸企业办理出口退税的流程是什么?(一)申报程序和期限:出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的‘免税货物销售额’栏。(二)企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。(三)纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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人力资源外包差额征税按照5%缴纳 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
建议按照业务发生期间修改下申报表,如果未开发票按照未开票收入申报 查看全部回复
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是专门做废旧物资处理的公司还是一般企业 查看全部回复
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购物开发票被要求加税点,不合理,更不合法。遇到这种情况,可以拨打12366纳税服务热线举报。 1、消费者购物有索取发票的权利。 根据发票管理办法规定,纳税人销售商品或提供服务时,应当由收款方向付款方开具发票。 依据上述规定,向消费者如实开具发票,是销售方应尽的义务,因此,不存在开具发票就要加税点的理由。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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