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答疑老师:清岚
直接开具,内容写租赁 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
不含税 查看全部回复
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小规模纳税人按季征收增值税,及时不交税,也要填报申报表 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如果已经认证(或当月确认要认证),就计入应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
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发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报 查看全部回复
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填到其他免税销售额 查看全部回复
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可以,不影响 查看全部回复
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进仓费是货物从仓库大门外进到大门内发生的服务费、单据费用等 查看全部回复
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普票的3万是销项税 查看全部回复
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这个是开票系统的开票统计吧? 查看全部回复
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先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是一般纳税人,购原材料的进项税额可以抵扣销项税额 查看全部回复
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是提供土方工程还是什么, 查看全部回复
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用于职工福利的水电费的进项税不能抵扣增值税 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以申请增量 查看全部回复
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跨月了,建议是冲红专票,重新开普票 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
取得餐饮行业的发票,进行是不可以抵扣,国家税务总局规定,对于餐饮服务取得的发票进项税额,不允许抵扣 查看全部回复
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可以,购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣:纳税人取得增值税专用发票的,按专用发票上注明的增值税额确定进项税额;取得增值税电子普通发票的,按发票上注明的税额确定进项税额,电子普通发票上注明的购买方“名称”“纳税人识别号”等信息,应当与实际抵扣税款的纳税人一致,否则不予抵扣 查看全部回复
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公众号:会计宝
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