正在加载...我公司是a公司的股东,现有a公司自然人股东把3%的股权(股权3万,占公司注册资本3%,实缴4500元)转让给我们公司,转让款4500已转给对方,我们作为受让方需要交税吗?分录怎么做?#出纳#
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老师你好,我们公司研发一个产品,目前还没有完成,但是中间出了一些别的成果申请了几个专利,之前的研发费用都计入了费用化,这几个专利的价值如何确定账面价值,之前计入费用化的费用是否需要调出#出纳#
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老师,我们最近申报了企业所得税。但是因为23年的时候一次性折旧了500万一下的固定资产,所以形成了税会差异。预计25年做24年企业所得税汇算的时候,需调增固定资产折旧金额,这样的话,就需要补税了。我想问下这个补缴企业所得税的分录怎么做呢?#出纳#
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老师您好,如果客户是集团母子公司,他们用名下子公司给我们付款,让我们给别一子公司名头开发票可以吗还在,如果客户是总分公司,我们,总公司付款,我们可以开发票给分公司吗,或分公司付款,开发票给总公司#出纳#
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我是购货方,11月认证抵扣了进项发票,12月收到了销售方的红冲的11月的发票。我12月做账要做进项税额转出的吧,还有之前的成本要不要冲销呢。 11月做账:借 主营业务收入(试剂) 应交税费(进项税额) 贷 应付账款 结转成本:借 主营业务成本 贷 主营业务收入(试剂) 想问我12月做账怎么做个完整的分录#出纳#
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