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老师你好 比如23年10月做了一笔会计分录 借主营业务成本10 贷进项1 现金9,11月的时候发票异常,需要做进项税额转出,你们平台回复说这样做,借成本1 贷进项转出1;借转出1 贷未交增值税1, 今年发现当时凭证下错了 应该下固定资产 这样的话应该怎么更正#出纳#
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老板工资15000 按照这个工资最低档社保缴纳比例交社保,专项附加扣除3600元。老板说有5年退休,让我把社保调到最高档,他的退休金就高些,我现在不确定的是:一个公司不同的人可以不同档位不同基数交社保吗!对这个基数,档位,工资,个税之间勾稽关系有点晕。怎么解决老板这个问题!给他建议?!坐标:湖北武汉#出纳#
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存货总表里面,生产成本项目是不是填的是生产成本加上制造费用的合计数#出纳#
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