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答疑老师:mila老师
上个月的发票开错了,本月只能红冲,不能作废了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:筱粒老师
跨月需要红冲 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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银行手续费的话进财务费用 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
名称和税号没有错误也可以收,具体要看公司的要求。 查看全部回复
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当月作废的可以不用做账 查看全部回复
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就挂应付 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
正规操作就没有问题 查看全部回复
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答疑老师:高老师
专票可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
这个是税务局扣的税款,借:应交税费—xx dai:银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借管理费用-工资10800 管理费用-社保公积金1000 dai应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 缴纳社保公积金 借应付职工薪酬-社保公积金1000 其他应收款500 dai银行存款1500 发放工资 借应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 dai其他应收款500 银行存款11300 查看全部回复
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现在很多公司报销用钉钉系统或者oa软件,大型公司有内部自己的报销流程,具体根据自己规定。现在基本上都是转账。 查看全部回复
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答疑老师:张老师
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没有 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是什么财务软件? 查看全部回复
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现金 查看全部回复
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今天付款后先暂估入账,明年汇算清缴前取得发票就可以。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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