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答疑老师:高老师
你好,可以转账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:潇洒老师
可以,如果合同没执行完,可以要求把多余发票红冲 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
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可以作为补贴入账 查看全部回复
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借:dai款 财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个月还要扣,下个月才不扣 查看全部回复
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你好,预支时借其他应收款,报帐时冲其他应收款 查看全部回复
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你都填0试试看能不能过 查看全部回复
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这个根据你们企业的需求去做,企业需要你就做,不需要,你就不做。这个没有强制规定 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
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你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
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本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
完税证明不需要对应每一张税票 查看全部回复
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建议退回发票,按照实际的数量和金额开票 查看全部回复
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那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
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是的。 查看全部回复
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开过的都需要 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你是欠别人的钱吗?还回去就可以平了 查看全部回复
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