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答疑老师:Harry老师
你好,无论是否取得发票,均应按实际的经济业务入账。未取得发票的成本费用支出,影响企业的应纳税所得额,需多交企业所得税。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
员工借支都是工资,你做账正常处理,报税不影响什么的 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以不走公账 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果是纸质发票,需要将对方联次交给他们 查看全部回复
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可以入账 查看全部回复
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你好,根据单位会计内部牵制制度,银行存款余额调节表应由出纳以外的会计人员来编制 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
实操中转账错误退回又重新转的有些企业不做账务处理,如果想要账务流水与银行流水一直可以把摘要写清楚,借银行存款 dai银行存款 查看全部回复
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可以,如果不退回可以计入资本公积 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是调整公积金和社保的缴费基数吗 查看全部回复
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工资核算根据你们企业的管理制度,如果你们一个月按照21.75核算,就是4000/21.75 乘以请假的天数 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果有笔试会提前通知 查看全部回复
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与收到开具工资的蓝字发票的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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垫付时计入其他应收款,借其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
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如果你们没有出入库系统,就在表格中标注清楚 查看全部回复
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库存现金 查看全部回复
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报销的时候,借:其他应收款 dai:银行存款;归还时,借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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圈住的地方可以不用写人民币符号,合计那写 查看全部回复
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你可以登录进去电子税务局看一下,待办事项,因为有的地方有疫情,不知道有没有延期。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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