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答疑老师:李伟老师
你登录电子税务局 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
不是的,不能作废需要开红字发票,把之前开的红字发票红冲,再按照正确的开票,一正一负等于没多交税 查看全部回复
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您好,需要从一月份开始更正 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 1、增值税税率一般纳税人6%,小规模1% 2、六税两费小型微利企业减半,其他正常缴纳 查看全部回复
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答疑老师:微尘
查账明细账和申报系统开票申报数据一一核对 查看全部回复
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你好同学,因为材料采购费用是正常的管理活动,所以计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
税务系统的开票金额一般没有问题,用税务系统的开票金额逐笔核对账面数 查看全部回复
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买方交印花税 查看全部回复
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你好同学 借:应付账款400 其他应收款100 dai:银行存款500 同时 借:行政支出400 dai:资金结存400 查看全部回复
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无形资产吗?需要摊销的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
您好 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
月利率4.75%么 查看全部回复
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应纳税所得额的确认: 如果含税劳务报酬所得不超过4000元,应纳税所得额 = 含税劳务报酬所得 - 800。 如果含税劳务报酬所得超过4000元,应纳税所得额 = 含税劳务报酬所得 × (1-20%) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
在的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
没有发票,可以入账,但是企业所得税税前不允许扣除 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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您好,是要算什么 查看全部回复
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答疑老师:李凤
查账增收按个人经营所得缴纳个税‘’ 查看全部回复
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公众号:会计宝
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