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答疑老师:王苗苗老师
11月6号收汇36684.34美元,跟dai方应收账款有差额,是不是走财务费用-汇兑损益?是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
但是取暖费跟人家签合同了,还要交到明年2月,这两个月取暖费继续摊销有问题吗?可以的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
在呢 查看全部回复
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税金及附加包括消费税、城市维护建设税、教育费附加、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等。是一年中交的这些税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你是办理变更,还是只是修改信息 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
产品的销售是真实的吗? 查看全部回复
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有面积吗,可以考虑使用面积划分 查看全部回复
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是开票还是制作合同 查看全部回复
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你的意思是指账上的和税务上的差异吗 查看全部回复
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咨询服务相关的支出,比如人工、外部咨询等 查看全部回复
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可能原因:应付单已经完全下推付款单,因此不能再次下推;应付单无关联下游付款,但一盒付款单核销 查看全部回复
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简易程序处罚电子凭证可以当发票使用吗?可以作为原始票据,记到营业外支出 查看全部回复
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是仅仅是绿植养护 查看全部回复
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利息记账财务费用-利息 查看全部回复
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意思是你做了核销的会计处理后来又把会计处理红冲掉了 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:?应付账款抹零的零头应计入“营业外收入”科目。? 具体会计分录如下: 借:应付账款(实际支付金额) dai:银行存款(实际支付金额) dai:营业外收入(抹零金额)? 查看全部回复
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你好同学,可以描述的再详细些吗 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,发票比银行回单大的话,以银行回单为准,发票金额小的话,要补开发票 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
计提增值税,借应交税费应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 缴纳增值税 借应交税费-未交增值税 dai银行存款 查看全部回复
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你好同学,可以开具发票3000元,然后增值税及附加计入管理费用,所得税汇算时调增。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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