正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
请问12月作废了三张发票,在自己手里,没给客户,1月份用红冲吗,如果不用,是在什么样的情况下才需要做红冲处理,另外如果一个月就10份普票,当月作废了3张,是只有另外7份可以用了吗,还是说12月验一下旧可以再领3份#出纳#
浏览:4642 收藏
就是我们计提社保的时候,由于人力系统计算的原因,应付职工薪酬-生育保险费比实际扣缴多1分,在做社保付款凭证时,银行存款贷方科目比网银扣缴多1分,应付职工薪酬-生育保险费在计提与付款后,借贷相平,现在就是银行存款比实际多1分,请问可以做借:管理费用 -0.01,贷:银行存款 -0.01吗 请问银行存款科目是否可以做贷方负数#出纳#
浏览:5901 收藏
