登录/注册
答疑老师:高老师
你好,在同一税款所属年度内,若漏申报月份后面的月份存在已申报,则不可以通过扣缴端办理个人所得税综合所得申报表补申报,需前往办税大厅办理;若漏申报月份后面的月份也未申报,则可通过扣缴端从最早的漏申报月份开始进行逐月补申报。 查看全部回复
问答已结束!
浏览:8143 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
浏览:5888 0赞 0评论 收藏
答疑老师:归老师
增值税是1 利润不超100的话 所得税是2.5 查看全部回复
浏览:5743 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高荣老师
答案应该是100 查看全部回复
浏览:5715 0赞 0评论 收藏
你好,只有支出也要记帐 查看全部回复
浏览:6733 0赞 0评论 收藏
你好,可以,操作时先借法人款后付应付帐款,帐务处理也是如此 查看全部回复
浏览:8129 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
浏览:46411 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小黑
开红票 查看全部回复
浏览:5406 0赞 0评论 收藏
你好,根据实际业务申报 查看全部回复
浏览:9403 0赞 0评论 收藏
你好,可以 查看全部回复
浏览:8478 0赞 0评论 收藏
如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
浏览:6190 0赞 0评论 收藏
可以更正申报 如果是少申报了 在7月份申报的时候加上也是可以的 查看全部回复
浏览:11156 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
浏览:5281 0赞 0评论 收藏
个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
浏览:7459 0赞 0评论 收藏
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
浏览:6269 0赞 0评论 收藏
是的,需要采集信息需要申报个税 查看全部回复
浏览:5621 0赞 0评论 收藏
一般来说办公室的相关费用记入管理费用 查看全部回复
浏览:6871 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
浏览:6898 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:4588 0赞 0评论 收藏
没问题这个是允许的 查看全部回复
浏览:7353 0赞 1评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载