正在加载...老师,你好,我有一笔2023年支出的费用20万,款项和发票(专票)在2023年已经支付和取得并抵扣,对方在2024年退回10万的费用金额同时也已经红冲掉2023年已经开具的专票20万,也重新开具了10万的费用发票(专票)给我,请问,这笔的费用在怎么做账务处理更正申报增值税和企业所得税#出纳#
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老师,你好,我有一笔2023年支出的费用20万,款项和发票(专票)在2023年已经支付和取得并抵扣,客户在2024年要退回10万的金额和已经红冲掉2023年已经开具的专票20万,也重新开具了10万的专票#出纳#
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