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答疑老师:小小
企业所得税汇算清缴的操作基本都是一样的 查看全部回复
问答已结束!
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去年是第三季度才可以填的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
有实际发生的研发费用,就可以的 查看全部回复
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答疑老师:木言
没啥证明文件,只要报销人员属于你们研发人员名单里就可以 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
会 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
汇算清缴前 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
财务报表 查看全部回复
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可以加计100%扣除 查看全部回复
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高企的企业有高企证书,所得税税率是15% 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
汇算清缴时未实际发放的工资需要调增的。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
应付职工薪酬工资dai方发生额 查看全部回复
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制造业按200%,非制造业175% 查看全部回复
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无票入账,该做什么分录就做什么分录,汇算清缴的时候调整 查看全部回复
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是这样的 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
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如果不符合加计扣除政策,不加计扣除就好 查看全部回复
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A107012 《研发费用加计扣除优惠明细表》 第33行“5.差旅费、会议费”:填报纳税人研发活动发生的差旅费、会议费 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
一般来说研发费用中的人力成本是工资和社保公积金,经济补偿金一般是福利费用,可以归为其他费用,在限额内扣除 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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