正在加载...你好老师,小规模出口企业,开了免税普通发票,发票金额40000元,如何做销售分录,需要体现应交税费一应交增值税吗?免税普通发票,如何计算增值税,是要算不含税销售额 (40000/1.01)*0.01计算增值税,还是直接以40000乘以0.01作为应交增值税?#商业#
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老师好,第四季度共开票28万(其中补开第三季度已申报税16万的无票收入),第四季度无票收入4万,增值税申报系统打开默认开票28万,直接免税的。我算出来第四季度开票金额28万+第四季度无票收入4万—补开第三季度已申报的16万=实际收入就是16万。老师我这个要怎么申报呢?小规模纳税人#商业#
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非应税收入会算在30万季度免税额内吗#商业#
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