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应收账款a公司是负数-5000,我现在正常开票收款都入到应收,但是之前代账公司有个同样a公司是预收账款正数10000,余额在贷方,我是不是年底要相冲,做笔这样得分录.借预收 5000 贷 应收5000.呢,这样a 公司就只剩下预收账款有科目了#商业#
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公司11月份给员工交社保,应该怎么做分录,当月缴纳的社保还需要计提吗#商业#
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哈哈老师,我要咨询印花税的问题,我们公司开业刚好一年了,就缴过一个月的增值税,一直都是亏损状态的,之前的财务一直都没有缴过印花税,我来这家公司三个月了,当时问了要离职的财务印花税,他说亏损不用缴,现在我就疑惑我们公司到底要不要缴的,我们是销售电缆网线的,在广州是一个办事处#商业#
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