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答疑老师:Annina老师
买来做什么用途的? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
作为收入处理。但是三流不一致 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
借:银行存款款,dai:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个没有具体要求,你们单位要是分部门核算了就分开记账 查看全部回复
答疑老师:andy老师
看你是什么业务呀 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
可以复印件给对方 查看全部回复
答疑老师:patience
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
收到的发票时普票还是专票 查看全部回复
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可以通过周转材料核算 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
那有普通发票么 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
跨了年的不建议入账了。但是确实有特殊原因现在才拿到票,金额不大的话,可以入账。 查看全部回复
您说的合理收到是啥意思 查看全部回复
车是公司买的吗? 如果是的话 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:wam
借:银行存款 200000 dai:实收资本 150000 资本公积 50000 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
收到时:借应收票据,dai应收账款 贴现时:借银行存款 财务费用,dai应收票据 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
这个没有要求哟,这个要结合您企业季度收入不超45万,可免增值税 查看全部回复
您指的哪方面呢 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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