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答疑老师:高老师
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
答疑老师:杨老师
要看公司有没有涉及印花税的合同事项 查看全部回复
答疑老师:李可可
库里还剩1000个徽章,但我账上还剩9406个数量的金额。账实不符 查看全部回复
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答疑老师:patience
意思是子公司收取资金,开发票么 查看全部回复
你选择的没有问题 查看全部回复
答疑老师:andy老师
需要 查看全部回复
答疑老师:甘老师
单位制作劳务费表格,付上支付劳务费银行单据入账。(后期可以联系工人叫他们到税局代开劳务发票,如果汇算清缴前仍未取得发票的属于无票支出需要纳税调增) 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
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发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
乙产品完工了么 查看全部回复
个税是按实际取得的收入申报 查看全部回复
一般无票的费用不得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:许老师
月租金低于800不需要缴纳个税 查看全部回复
这个要看签订的合同,另外看这个否存在雇佣关系,存在雇佣关系的就是工资,不是的就是劳务费。劳务费是要发票的 查看全部回复
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小微企业的话是的 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
目前这个都是开的技术服务费,记到销售费用-技术服务费 查看全部回复
公众号:会计宝
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