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答疑老师:tammy老师
要的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
计入申报当期就好,摘要注明原因 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
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答疑老师:小黑
汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
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汇算清缴正常是需要调整的 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
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在福利费限额内不用调增 查看全部回复
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报表调整下,最后为0 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
不是,次年汇算清缴前取得发票当年不用调增 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
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答疑老师:许老师
汇算清缴缴纳的是上一年的,不统计在今年的预缴金额里面 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议更正下 查看全部回复
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答疑老师:patience
关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
在一个调整表调增,账面不需要体现调啥 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
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第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
第二年的盈利弥补万第一年亏损后还盈利么 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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