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答疑老师:夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:李可可
2027年12月31日 查看全部回复
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答疑老师:李凤
就用该土地直接投资子公司就可以了 查看全部回复
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计算工资表的代扣社保是扣上个月的吗,这个看公司的规定了 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
亲,一般是按照资产总额收费,具体到四川省注册会计师协会官网查询 查看全部回复
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购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
做到合理合规就可以 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
正常做成本费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候调整出来 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
需要反结账到第一期期初,然后进行初始化,修改期初数据 查看全部回复
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你是采购方 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
合同收入确认按照付款进度,付款比例前少后多 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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需要,按照合同金额缴纳印花税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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