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答疑老师:孙老师
你好同学, 借:以前年度损益调整 -3 dai:银行存款 -3 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
这个支出实际没有支出 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的 查看全部回复
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你好同学,在数据不符处盖章,写上实际数据,留个复印件寄回即可。 查看全部回复
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郑州这边么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务往来可以开具发票的 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
缴费单就这个个税申报的一个的么 查看全部回复
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是原来的发票有问题么 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
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14500含税 ,税率是多少。进项8500是进项税额么。是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们汇算清缴有调整吗? 查看全部回复
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2月份租入的办公室可以计入6月份的账里面吗?可以的,计入管理费用-开办费 查看全部回复
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这是缴纳社保的账单 查看全部回复
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漏掉的没有申报的,需要去大厅更正申报 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
去年的具体分录?应收写成300,银行入账也只登记了300吗? 查看全部回复
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对方法人转钱到我们公司的公户上,为什么给你们账户转款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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