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答疑老师:andy老师
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问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,正常对方没有异议就没问题 查看全部回复
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根据增值税相关规定,购进餐饮服务取得的进项税额不得从销项税额中抵扣。公司开业庆典在酒店发生的费用,一般包含餐饮服务,所以即使取得专票,这部分餐饮费用对应的进项税额也不能抵扣。若发票中还包含住宿、场地租赁等非餐饮服务的项目,且能准确划分,那么非餐饮部分符合规定的可以抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是否可以依据判决书作为依据核销资产。可以的 查看全部回复
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答疑老师:李凤
若为批发/零售企业:销售农药可开具免税普通发票,但需将已取得的9%专票进项税额转出,不得抵扣。 若为生产或非免税环节:需按9%税率开具增值税发票(专票或普票),进项税额可正常抵扣。 查看全部回复
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可以通过电子税局进行契税的申报 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们是什么企业 查看全部回复
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往期申报有错误,修改报表本身没有税务风险。 查看全部回复
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去年暂估入账约5000的费用,这个费用实际有支付发生吗 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
要看7K占收入的比例,如果比例很小,通常税务不会直接找上门。可以更正申报增值税的,就是回复当时少申报了,然后更正申报 查看全部回复
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您好,按照总额一致开票就成 查看全部回复
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你好,具体是什么发票呢住宿费呢还是火车票呢? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,个税具体什么问题 查看全部回复
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按实际费用实报实销,按实际的入账 查看全部回复
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公司有做内账吗 查看全部回复
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分录没问题,银行存款余额是负数,建议查一下明细账 查看全部回复
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您好,两个个体户之间如果有经济业务确可以开票的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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