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答疑老师:哈哈老师
收到发票时 - 借:长期待摊费用(因为砍伐是一个过程,承包费可以先计入长期待摊费用进行摊销)100000 dai:应付账款100000 支付款项时 - 借:应付账款100000 dai:银行存款100000 支付工人工资时(假设以现金支付) - 借:生产成本(砍伐树木的人工成本先计入生产成本) dai:库存现金 - 这里生产成本的金额是实际支付给工人的工资数额。如果有计提工资的环节,先计提: - 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 - 实际支付时: 借:应付职工薪酬 dai:库存现金 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思是承包了一片山,支付对方租赁费,上面的树也给你们了 查看全部回复
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借,管理费用-办公费,应交税费,应交增值税进项税额dai,银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借管理费用-中介费用 dai银行存款 查看全部回复
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不是你们的经营不可以抵扣的 查看全部回复
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同学你正常按管理费用申报,没有问题 查看全部回复
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答疑老师:李可可
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除;发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。 查看全部回复
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12月可以一次性折旧不?不可以 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
这个25年开的成本票实际发生的业务时间是24年的吗 查看全部回复
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你好,那你还款的时候怎么做账的呀 查看全部回复
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房租由公司承担的,费用公司正常做 查看全部回复
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这个现金后续需要支付给员工么 查看全部回复
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一般需要按照第二种方式做账就不会导致账上和税务收入不一致 查看全部回复
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你拿到科目余额表以后,先从现金科目开始看看现金的余额,银行存款的余额是否正确 查看全部回复
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对,是需要把计提的企业所得税冲销 查看全部回复
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借 管理费用/销售费用/制造费用等-水电费 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
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在入账时,主营业务收入可以设置明细科目 查看全部回复
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应交税费借方表示应退税额,或者留抵税额,dai方表示应交纳的各项税额 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,不是代销,就是销售 查看全部回复
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全是暂估的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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