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答疑老师:Annina老师
填写费用报销单 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
没有发票你做什么分录的呢 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
后续会退回吗 查看全部回复
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可以做营业外支出 查看全部回复
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税务筹划事情筹划 查看全部回复
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金额大吗? 查看全部回复
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如果备用金用于支付费用的可以 查看全部回复
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经销商您就按照正常的采购销售入账即可 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
借:应付福利费 dai:现金 查看全部回复
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答疑老师:勤勤
营业外收入不结转成本 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
转账吧,还真实点 查看全部回复
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建议手工登记进销存,以收入和月底结转成本为基础 查看全部回复
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收到借款 借:银行存款或现金 dai:其他应付款 取现 借:现金 dai:银行存款 刻章税控盘计入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 支付广告宣传费 借:管理费用或销售费用-广告宣传费 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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红冲,再按正确的做分录就好 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
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如果公司买来送客户的,摘要招待费,借管理费用-招待费,dai银行存款 查看全部回复
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每个月都要打出来 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借 长期股权投资 dai交易性金融资产 投资收益(差额) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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