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答疑老师:小小
你销售出去肯定有成本,那没有取得成本发票,也要做暂估 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
是的,计提少了就补计提,计提多了了就冲 查看全部回复
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建议最好不要 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
奖励相关工作人员时: 借:其他收益 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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1、转入固资清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产(原值) 2、出售固定资产价款 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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收到海关进口关税和增值税的时候,借:应交税费-进口关税 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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发票上开出来税率多少就是多少 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是销售方还是购货方a 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
借:费用。 其他应收款。dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Yan
办公用吗? 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
同笔分录负数表示 查看全部回复
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为什么不做呢 查看全部回复
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是dai方负数吗 查看全部回复
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结转销售成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 企业所得税=企业所得税应纳税所得额×税率 应纳税所得额是根据收入减去成本费用得出 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
把长期待摊费用一次性全部摊销完毕 查看全部回复
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记营业外收入 查看全部回复
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补计提 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
例如该员工为管理人员 计提社保费的会计分录 借:管理费用~社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬~工资(应发) dai:其他应付款~社会保险费(个人部分) 银行存款(实发) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 其他应付款~社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
根据发票信息借方成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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