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答疑老师:绾绾
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
一般是一年收,就是/12分摊到每个月 查看全部回复
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答疑老师:小小
你们需要交税 查看全部回复
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直接当期计提缴纳的分录做进去吧 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议需要对方补充清单,不能记账 查看全部回复
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税后利润 查看全部回复
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1年内,12月31日前 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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有支出跟收入吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是销售商品支付的计入销售费用 借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:其他货币资金 150 dai:银行存款 150 借:在途物资 120/1.13+2 应交税费—应交增值税(进项税额)120/1.13*0.13 dai:其他货币资金 122 办理退汇:借:银行落款 28 dai:其他货币资金 28 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
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借:库存商品 dai:采购物资 查看全部回复
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不可以的哦 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
押金不是到时候可以退的吗?可以退的押金肯定不是现在开票 查看全部回复
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你做的营业税金及附加是什么 查看全部回复
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过次页,承前页 查看全部回复
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冲红某年某月某日多少号凭证然后红冲的发票号码也一起写上 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
年付还是一次性付款的? 查看全部回复
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答疑老师:石老师
批准前: 借:原材料等 dai:待处理财产损溢—待处理流动资产损益 批准后: 借:待处理财产损溢—待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
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