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答疑老师:哈哈老师
这个你们双方就应收账款分别核对一下就行了,双方的数字分别核对一下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
是您现在公司银行账户上有款了,需要归还借款,还是要进行利润分配呢? 查看全部回复
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这个没有具体规定,看你做账习惯了 查看全部回复
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如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
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经常涉及到的增值税 借应交税费应交增值税转出未交 dai应交税费未交增值税 查看全部回复
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如果是真实业务记账,只是科目记错的话,可以直接相关的两个科目对冲的,无需红冲之前的分录 查看全部回复
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你们是购买方还在销售方? 查看全部回复
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没有影响,不用转实收资本 查看全部回复
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您是小规模纳税人,还是一般纳税人? 查看全部回复
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企业无偿借款给其他单位需要视同提供dai款服务缴纳增值税的 查看全部回复
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类似这样的表格,您可以统计出入库情况,或者公司买进销存的财务软件 查看全部回复
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根据付款的截图入账就行 查看全部回复
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紫建账说的是你自己建账,定额正税说的是你征税的一个方式 查看全部回复
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财务章和人名章 查看全部回复
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您说的申报表4万多是财务报表还是纳税申报表呢? 查看全部回复
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比如说付一年租金, 付款的时候借:预付账款 dai银行存款 以后按月摊销房租的时候 借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
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怎么弄是啥意思?怎么做账吗? 查看全部回复
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跨月发生销售退回,发票相关:和对方索要相关发票,您开具红字发票进行红冲 账务相关:前期账务做相同的分录用红字记账 查看全部回复
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暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
如果金额较小,可以记到管理费用-装修费里,较大的话记到长期待摊费用里,以后分期摊销 查看全部回复
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公众号:会计宝
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