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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
是减资撤回? 查看全部回复
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管理费,年费(财务费用-其他) 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
不能平白无故冲减 你当时做了什么分录为什么会出现负数 出现负数就是损失 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
转营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:patience
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应交税费-个税,dai银行存款 查看全部回复
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账面的长期股权投资你们怎么处理? 查看全部回复
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xx商业银行不是本公司账户吧,保障金后期会退回么 查看全部回复
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可以补办 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
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借管理费用一招待费 dai现金或银行存款 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
借银行存款 dai应交税费——未交增值税 应交税费——附加税 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
合并报表通常和其他应收款抵消,做相反的分录 查看全部回复
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可以用复印件 查看全部回复
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就是做完你这个凭证,预付账款借方会有0.01的余额是吧 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模,发票是专票还是普票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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