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答疑老师:许老师
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报。 查看全部回复
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财务报表是用去年的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
报空表就可以 查看全部回复
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按照5月实际工资申报 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果收入确实是前2个月确认的,最好修改以前的报表 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
公司可以在人社局相关网站办理 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
系统自动算的 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
不可以的亲,进项税只可以抵扣增值税 查看全部回复
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是申请留抵退税还是? 查看全部回复
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合规的,可以用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
暂估的发票还没收回来,调整到其他栏目 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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一般公司负责人是第一责任人 查看全部回复
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全国增值税发票查询平台 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
就没有了 查看全部回复
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增值税申报的时候在未开票收入那里填写负数 查看全部回复
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包括 查看全部回复
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是电子承兑汇票吗 查看全部回复
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不用,你这个不涉及调整,作为征税收入就行了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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