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答疑老师:哈哈老师
你好,如果购买的空调记入到固定资产了,那么安装费一起计入到固定资产,如果空调记入到当期费用了,那么安装费也一起记入安装费就成了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
是工资多做了吗 查看全部回复
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您好,不用光看备注,主要是看真实用途决定 查看全部回复
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您好,什么原因不一致呢? 查看全部回复
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您好,茶叶给员工喝的记入到福利费,而不记入办公费 查看全部回复
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您好,您这么处理我认为是不太对的,毕竟你们和新来的商户没有业务,你们收到的钱只是代收代付,你作为收入入账不正确 查看全部回复
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您好,如果是员工出差的发票,就记入到管理费用/销售费用-差旅费里面 查看全部回复
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您好,这个在今年计提就成 查看全部回复
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您好,这种表格是不需要填写的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,是不是之前月份的对方红冲了呢 查看全部回复
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经营所得季度预扣预缴时不可以减除专项附加扣除 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
结息计入财务费用借方红字 查看全部回复
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具体用途是什么,是办公使用吗 查看全部回复
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前期如果没有入固定资产的话 查看全部回复
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是之前没有入账吗,公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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可以通过自然人电子税务局(扣缴端)进行申报 查看全部回复
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资产这边有什么 查看全部回复
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你好,收到的退税,在申报企业所得税的时候不用填写 查看全部回复
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一、账务处理(以例子说明) 假设: - 境外客户支付运营服务费1000美元(约定为收入金额),当日收款时中间价为1美元=7.3元人民币(即记账汇率),则应收人民币7300元。 ? - 结汇时银行实际到账人民币7000元,差额300元(其中200元为汇率波动导致,100元为银行结汇手续费)。 1. 收到外币时(确认应收及汇率) 借:银行存款——外币账户(美元) 7300元(1000美元×7.3) dai:主营业务收入——运营服务费 7300元 (注:若涉及增值税,需价税分离,dai:应交税费——应交增值税(销项税额)) 2. 结汇时(处理汇率差异和手续费) 借:银行存款——人民币账户 7000元(实际到账金额) 借:财务费用——汇兑损益 200元(汇率波动导致的差额) 借:财务费用——手续费 100元(银行结汇手续费) dai:银行存款——外币账户(美元) 7300元 查看全部回复
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款项是确定收不回来了吗 查看全部回复
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