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答疑老师:哈哈老师
你这个是什么发票? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
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那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
接着 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
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跨年调账 查看全部回复
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可以,B正常做工资社保凭证,涉及银行存款的地方做其他应付款-A 查看全部回复
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这个分录做了没做一样,是不是之前银行扣款的时候还没有发票,但是做了财务费用,后来来了发票没地方附,就做的这个凭证,把发票放后面了 查看全部回复
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答疑老师:李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
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付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
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按照账上的收入来填写就可以。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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