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答疑老师:andy老师
你知道你们这个月需要缴纳的增值税金额吗? 查看全部回复
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答疑老师:李凤
如果原会计处理中将工会经费计入了“其他应付款”科目,那么在返还时,应直接冲减该科目: 返还工会经费时(使用“其他应付款”科目): 借:银行存款 dai:其他应付款——工会经费 如果原会计处理中将工会经费计入了“管理费用”科目,并且以负数形式表示返还(即冲减费用), 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
管理费用不能是dai方,而且返还的工会经费是应该计入主营业务收入?收到返还的工会经费冲减管理费用,其实按规定来说没说不可以写在dai方,只是有些做账软件可能设置的像损益类借方科目不可以写在dai方,主要还是看做账软件。 查看全部回复
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借:其他应收款一个体户负责人 dai:应交税费一应交个人所得税 个体户经营所得个税的缴纳:借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
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根据你的问题描述是要你们这边根据工资薪金或者一次性奖励发放 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果是真实的跟公司经营相关的支出,取得合规票据的话,可以报销入账的 查看全部回复
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答疑老师:木言
如果是房地产开发企业: 借:开发成本 - 土地成本 dai:银行存款 如果是一般企业: 借:无形资产 - 土地使用权 dai:银行存款 查看全部回复
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这个现在要做账报税吗?账要及时入的 查看全部回复
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不会是跟五个个人签订了分装合同么,为什么把发票开给这五个个人的对应公司 查看全部回复
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5月份收回退回的货物 借:库存商品 dai:应收账款 销售 借:应收账款 dai:收入 销项税 成本结转 借:成本 dai:库存商品 7月份开具红字发票 dai:银行存款 dai:收入 销项税全部负数 冲成本 借:应收账款 借:成本负数 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
差一个月,没有必要去调整哈,就差一个月不会造成什么实际的影响 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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工商处罚属于行政处罚,记到营业外支出 查看全部回复
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红冲:借:管理费用 -4716.98 dai:应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 应付 账款 -5000(这里不能用银行,因为你没有收到5000退款) 收新发票 借:管理费用 1000.94 进项税 60.06 dai:应付账款 1061 收退款 借:银行存款 3939 dai:应付账款 3939 查看全部回复
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没明白你的具体业务 查看全部回复
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社保是全部代缴么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,是收到预付款后开具的发票吗 查看全部回复
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符合收入的确认的条件的话是需要确认收入的 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,银行流水的借dai和账务处理的借dai方向是相反的哈 查看全部回复
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需要的 印花税不需要计提,实际发生时直接记账即可 查看全部回复
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公众号:会计宝
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