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答疑老师:wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
意思是跨年调整 查看全部回复
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答疑老师:李可可
跨年调账 查看全部回复
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可以,B正常做工资社保凭证,涉及银行存款的地方做其他应付款-A 查看全部回复
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这个分录做了没做一样,是不是之前银行扣款的时候还没有发票,但是做了财务费用,后来来了发票没地方附,就做的这个凭证,把发票放后面了 查看全部回复
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答疑老师:李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
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付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
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按照账上的收入来填写就可以。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有发票么 查看全部回复
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预售款过大 税务会不会跳出预警,如果预收款过大会引起税局后台注意 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般是计入固定资产的 查看全部回复
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答疑老师:夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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是开具的租赁发票 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
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应交税费-应交增值税销项余额是负数,可以查一下明细账和科目余额表 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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