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答疑老师:王苗苗老师
如果没有残值的情况下,且已经折旧完的话,那么直接 借:银行存款 1万 dai:其他业务收入或者营业外收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
招待客户记入到业务招待费,员工聚餐记入福利费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
转出多交增值税反映月度终了转出多交的增值税。本项目应根据“应交税金-应交增值税”明细科目“转出多交增值税”专栏的记录填列。 月份终了,应将本月多交的增值税自“应交税金-应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目。 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
看前期收购a公司股权合同是否有约定,收购后无法进行开发A公司是否进行赔偿等条款,一般我们是计入营业外收入,但是如果合同条款有相应约定,可能会冲减长投 查看全部回复
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超过实收资本的部分记入到资本公积里面 查看全部回复
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比如说火车票100进项税额这么算100/1.09*0.09这么算 查看全部回复
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投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
在实际缴纳税款时 借:应交税费~未交增值税 dai:银行存款等 其他收益 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是专票还是普票呢? 查看全部回复
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与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
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正常情况管理费用的福利费应该是正数的。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
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您可以在新做的凭证摘要里写清楚更正哪月几号凭证,方便后期查证,新的凭证后面可以不附单据 查看全部回复
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金额少算的话,影响不大,如果账上金额算多了,会影响所得税,严重的话可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
挂靠人员吗? 查看全部回复
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可以这么做 查看全部回复
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没问题,可以记入到你们的成本里面 查看全部回复
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答疑老师:Angel老师
您好,首先您要清楚职工薪酬的定义 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
是的 查看全部回复
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