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答疑老师:高老师
增值税申报后 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
开具数额是不是既定金额下的开票数量? 查看全部回复
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只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
小规模纳税人增值税季度申报,原3%税率的到年底是免税的,填在免税销售栏里即可 查看全部回复
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登录电子税务局官网,选择“我要办税-证明开具”; 点击左下方目录中的“开具出口退(免)税证明”,选择“出口货物转内销证明开具”,点击“在线申报”。 查看全部回复
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答疑老师:小小
把你开发票的第一联复印好,盖上发票专用章和公章给客户就可以了 查看全部回复
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淀粉糖(103011204) 糖、加工糖及制糖副产品(1030106) 查看全部回复
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数量只有1的话,不能只开5万的红字发票信息表 查看全部回复
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让客户提供卡号和转账截图 查看全部回复
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你好,这个是你报税的提示吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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百万票含100万 查看全部回复
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三联全丢失了 如果三联全丢失,没有发票原件及复印件作为凭证,只能作废或冲红原发票,重新开具新发票作为抵扣和记账凭证。 做此操作之前建议先与当地税务机关沟通。 查看全部回复
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只要原来是属于3%征收率的项目,那么开普通发票就是免税的 查看全部回复
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买方已抵扣的,由买方申请红字信息表 查看全部回复
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开票系统有开票记录,不是这个零申报 查看全部回复
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填你3%税率的那个金额加上税额 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
当然可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:patience
总收入是多少 查看全部回复
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技术服务属于服务类,填在服务一栏 查看全部回复
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公众号:会计宝
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