正在加载...老师我们用的财老师我们用的财务部老师,我们用的财务软件有两种格式,一种是合并往来一种是几合并往来一种是简化网合并往来一种是简化往来,如果用简化网简化往来的话,就预收和预付都没有体现有可能会是应有可能会是应付账有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局要啊有可能会是应付账款负数或者应收账款,负数税务局要求是用哪一种的,是不是两种都可以使用 #工业制造#
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库存现金10000 短期借款130000 银行存款160000 应付票据120000 原材料200000 应付账款100000 固定资产11000000 实收资本11020000 怎么试算平衡呢#工业制造#
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附加税多计提了怎么改 已经跨年了#工业制造#
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我们公司销售玻璃,运输途中破损了一块,又重新给对方补发一块,那开销售发票的时候要不要把运输破损的这块,在数量上也开进去,破损的这块我们承兑,金额是0,但是这个要出库是不是开销售发票的时候得开进去#工业制造#
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去年不是有一个500万元固定资产一次性税前扣除政策么,今年还能享用么?#工业制造#
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