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答疑老师:安叔老师
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:火柴老师
您好,从您的图表中,期初的单价和期末的单价是负数,所以造成此问题。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
借:销售费用-汽车费11857.4 管理费用-税金/车船税420 dai:应付账款-中国人民财产保险 12277.4 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
记销售费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
汇算清缴后是补税还是退税 查看全部回复
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其实两种设计都没有问题,但是实物中通常会采用第二种 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
有使用新的租赁准则吗? 查看全部回复
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车间里的费用支出一般计入制造费用,但车间里的固定资产维修费计入管理费用 查看全部回复
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应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
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如果是在一年内摊销计入预付账款,借 预付账款 dai 银行存款等,然后按月摊销借 管理费用-维修费 dai 预付账款 查看全部回复
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你们是受托进行专业化的处理,之后产生的物品直接归你们所有是吗 查看全部回复
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其他应收款是一级科目,非关联单位应收是二级科目 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
差额直接一笔调整到最近出库的产品成本即可 查看全部回复
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管理费用-维修费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
“发出商品”科目用来核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的成本 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
暂估成本可以在预缴企业所得税环节,不预交,发出商品只是资产之间的转换,不会增加成本 查看全部回复
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你们是存货还是什么? 查看全部回复
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财务系统的存货计价方法可以更改的。如果不想用月末一次加权的话 查看全部回复
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公众号:会计宝
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