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答疑老师:云峰老师
同学你好 借:应付职工薪酬-住房公积金 dai:以前年度损益调整 影响所得税的,一并调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
分配的时候就已经是分配到具体产品了 查看全部回复
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答疑老师:娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
做福利费,进项不得抵扣 查看全部回复
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答疑老师:高老师
缴纳时 借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
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领用可以计入借生产成本,dai原材料,等完成后,借库存商品 dai生产成本 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
具体还要看企业对应收账款的管理 查看全部回复
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你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
系统结账? 查看全部回复
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填1-12月,都是属于你们企业的工业用水 查看全部回复
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未开具发票当时应该按照未开具发票收入确认 查看全部回复
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同学你好, 一、购买时, 借库存商品 应交税费-进项税额 dai银行存款 二、捐赠时 借营业外支出 dai库存商品 应交税费-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
扣款的分录不影响账,无非就是,借,应交税费,dai银行存款.什么时候扣款,什么时候记账就行 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
有,金额比较大,涉及税款比较多,有可能会被罚款还可能量刑 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
退回的所得税是2021年的吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
你开票时 ,借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到别人开给你的发票时,借 主营业务成本 dai应付账款等 查看全部回复
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答疑老师:清岚
红冲固定资产的账面价值。 查看全部回复
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同学你好,现在有的余额是期末有在产品吗? 查看全部回复
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不能根据报关单全部在12月做原材料入库,12月已收到货的作为原材料入账,另外一部分1月才收到的在12月份先作为在途物资入账,待1月后转入原材料。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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