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答疑老师:大宁老师
因为一般纳税人可抵扣进项税,所以需要规避虚开发票,购买进项发票等违法的税务风险 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
有可能是一般纳税人也有可能是小规模纳税人 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
根据税法的规定,纳税人加工、修理修配劳务,税率13%(小规模纳税人3%,优惠1%) 查看全部回复
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1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
设备维修13% 查看全部回复
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您好,这个不算作销售 查看全部回复
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退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
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对,小微企业开票金额并没有限制 查看全部回复
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当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
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你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
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简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,计算纳税的话,您提供的这些数据还不够,无法准确计算呢 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
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增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
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答疑老师:小黑
可以的 查看全部回复
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不是必须。有就填。现在申报表很多系统都自动生成了。 查看全部回复
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税负是浮动的 查看全部回复
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因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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