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答疑老师:andy老师
604740/1.06=570509.433962 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
那账上就客人个人转的钱和这个发票对应,是吗,不要非得公对公吧,对的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,如果能够进行数量金额核算的,按进销数量结转。 查看全部回复
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答疑老师:wam
同学你好,差额是暂时不支付吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以呀 借:费用科目 负数 借:应付账款正数 查看全部回复
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答疑老师:李可可
开支票给经理,借 其他应收款-经理 dai 银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-增值税应交税费-城建税应交税费-教育附加应交税费-地方教育附加 dai:银行存款 借:税金及附加dai:应交税费-城建税,教育附加,地方教育附加 查看全部回复
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发现前几个月有好几张入库单出库单未做凭证,这种情况我该怎么办呢,需要补入账 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,按月分开记就行 查看全部回复
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收到了款项,业务完成开了吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以计入预收账款 查看全部回复
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支架可以和电视一起记入固定资产,盘子夹子记入到销售费用-低值易耗品 查看全部回复
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摊销1年,每月摊销金额=100000/12=8,333.33 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
公对私报销,没开发票,吧用途写清楚可以不? 回复:可以这样报销。 查看全部回复
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兼职工资可以通过对公账户支付 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
私户有对公的业务流水是需要做的 查看全部回复
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意思是真实的支出,但是有些没有合规的票据 查看全部回复
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看详细的话需要详细的流水统计 查看全部回复
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支付货款的时候可以借预付账款 dai银行存款, 查看全部回复
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