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答疑老师:厚积薄发
可以直接记到管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
这种情况,属于你们的这部分你们确认收入,属于其他部分的记入到往来款里面 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
加计扣除?你说的是增值税加计抵减吧! 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
为什么会产生差额,是银行延时造成的么 查看全部回复
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答疑老师:patience
是销售方还是购买方 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
具体是什么问题呢 查看全部回复
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你的意思酒店收到的款是别人的,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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充值时,借 银行存款 dai预收账款,消费时 ,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
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只能根据银行账和银行对账单核对,找出差异 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
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正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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购进时,借 周转材料-低值易耗品 dai 银行存款等 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
多扣的部分转营业外收入或者直接冲减管理费用都可以 查看全部回复
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你的意思是不计提折旧不摊销装修费么 查看全部回复
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金蝶财务系统做不到每道菜肴的成本,只能按照菜肴的大类出库 查看全部回复
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答疑老师:wam
无法变价处理,报废处理 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
需要填写 查看全部回复
采购时计入原材料,做菜品领用时计入主营业务成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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