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答疑老师:甘老师
固定资产正常入账,涉及补计提折旧通过以前年度损益调整科目核算。跨年的费用也是通过以前年度损益调整科目核算。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:销售费用 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
好的 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个相当于给予了重大利益 借:银行存款1000 dai:主营业务收入1000/(1000+200)×1000=833 递延收益(合同负债)167 查看全部回复
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答疑老师:patience
往来款计入应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款,预收账款,预付账款 查看全部回复
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平时餐饮部领用的杀虫剂,苍蝇拍的这种一般记到费用 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
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借财务费用 -dai款利息 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
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让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
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酒店保洁部平时领用的卷筒卫生纸和擦手纸(放酒店公共卫生间的)这个是做管理费用么,二级科目是啥比较好?二级整保洁费和办公费都感觉有些牵强吧。可以入管理费用-保洁费和办公费 查看全部回复
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第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
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不太准确,可以设置管理费用-安全生产费用/安全设施费 查看全部回复
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可以的 网站订票开的都是这个 查看全部回复
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你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
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原分录红字,然后借银行存款,dai主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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借 管理费用-其他 dai 银行存款等 查看全部回复
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不考虑税费的话,顾客消费收款,借 其他应收款 dai 主营业务收入。因员工失误没收到款项,员工承担,从工资里扣除,借 应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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