老师,请问长期待摊费用暂估入账,每月结转部分成本,如果汇算清缴时没有取得发票,是需要将结转到成本的部分纳税调增,还是全部暂估纳税调增呢?

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2022/2/6 9:20:53

老师,请问长期待摊费用暂估入账,每月结转部分成本,如果汇算清缴时没有取得发票,是需要将结转到成本的部分纳税调增,还是全部暂估纳税调增呢?

将结转到成本的部份纳税调增

好的,那发票来了的话就红冲暂估,按正确金额入账,重新调整后面的摊销金额是吗?

是的

老师,那有一部分摊销费用没有付款也没有入账,入账后需要补摊之前的成本吗?还是直接调整后面的

按照权责发生制来

如果是应该由前期承担的需要补摊之前的

好的,谢谢老师

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-02-06 09:20🐰

老师,请问长期待摊费用暂估入账,每月结转部分成本,如果汇算清缴时没有取得发票,是需要将结转到成本的部分纳税调增,还是全部暂估纳税调增呢?
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-06 09:22

将结转到成本的部份纳税调增

2022-02-06 09:23🐰

好的,那发票来了的话就红冲暂估,按正确金额入账,重新调整后面的摊销金额是吗?
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-06 09:23

是的

2022-02-06 09:36🐰

老师,那有一部分摊销费用没有付款也没有入账,入账后需要补摊之前的成本吗?还是直接调整后面的
会计宝
会计宝

谭老师2022-02-06 09:40

按照权责发生制来
会计宝

谭老师2022-02-06 09:41

如果是应该由前期承担的需要补摊之前的

2022-02-06 09:42🐰

好的,谢谢老师
会计宝
谭老师

谭老师2022-02-06 09:43

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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